一文读懂VAT税相关事项

VAT税是欧盟的一种税收制度,是海关对货物、运费、保险费和其他费用征收的税款。一般来说,与欧盟国家进行进出口贸易,需要缴纳三种税。进口增值税,进口关税以及销售增…

VAT税是欧盟的一种税收制度,是海关对货物、运费、保险费和其他费用征收的税款。一般来说,与欧盟国家进行进出口贸易,需要缴纳三种税。进口增值税,进口关税以及销售增值税,其中进口增值税可以退还,而关税不能退还。

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在跨境电商平台发展的卖家需要缴纳增值税,欧洲站相继要求注册增值税编号,按时缴纳增值税。否则,账户将被无情地关闭。因此,中国卖家必须注册增值税号码才能在欧洲销售商品。

 

欧洲站的增值税税率约为20%。以德国和英国为例。我们来看看这两个站点的增值税情况。

 

德国(DE)税率为19%,销售增值税=销售价格(1-1/1.19)=销售价格*16%。实缴税额=销售增值税-进口环节增值税(申报价值+运费+关税)*19%。进口税和销售环节增值税可以相互抵扣。按月缴费,年底后再次缴费,一年13次。

 

英国正常有两种类型的申报。

 

STN申报,标准税率申报,销售税的税率为20%计算;进口税和销售环节增值税可以相互抵扣;年总销售额超过23万英镑。

 

FRS申报,英国注册增值税号码,凭自己的税号进口清关。一年内总销售额不超过15万;本季度进口税高于41.67英镑;当季度进口产品的申报价值和进口税总额应大于(或等于)销售总额的2%;满足上述条件的,第一年减按1%,第二年减7.5%;不符合低税率条件的,按16.5%的高税率缴纳;无论税率高低,进口税和销售环节增值税都不能相互抵消;如果年销售额超过23万英镑,不能按FRS申报,需要按STN申报;每季度需要申报一次,一年四次。

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